Sala 1

SALA 1

Vídeos relacionados

03:28

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Apertura

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Sonsoles Rubio Reinoso

52:52

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión General...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Alberto Andreu

48:17

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión Paralel...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Lucía Fernández y 2 más

39:49

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión Paralel...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Rosa Sánchez y 1 más

56:48

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión General...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Rafael Bonnelly

38:53

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión Paralel...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Javier Sánchez-Rico y 1 más

37:06

JORNADAS AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión Paralela 4...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

María Hurtado y 1 más

Agenda
3 noviembre
09:15
Bienvenida / Apertura
Ponentes
Ponentes
Sonsoles Rubio Reinoso (Presidenta. INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA)

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es también PPD por IESE y Máster en Asesoría Fiscal y Tributaria por el CEF.

Cuenta con varias certificaciones internacionales entre las que destacan Certified Internal Auditor (CIA), Certified in Risk Management Assessment (CRMA), Certified Fraud Examiner (CFE) y Leading Professional in Ethics & Compliance (LPEP) y Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP).

Tras iniciarse profesionalmente en Arthur Andersen, trabajó como auditora interna en compañías como Repsol YPF y Holcim (donde fue directora del área). En 2008 se incorporó a Iberdrola, donde ha sido Directora de Auditoría Interna de Iberdrola Renovables y Directora de Cumplimiento del grupo. Desde febrero de 2017 es Directora de Auditoría Interna de Iberdrola.

En junio de 2020 accedió a la presidencia del Instituto de Auditores Internos de España.

Sonsoles Rubio Reinoso (Presidenta. INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA)
Vídeos
Vídeos
03:28

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Apertura

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Sonsoles Rubio Reinoso

09:30
Sesión General 1

Unión Europea y convergencia económica

Ponentes
Ponentes
Manuel Pizarro (Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España)

Manuel Pizarro es Abogado del Estado y Agente de Cambio y Bolsa, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y Consejero nato del Consejo de Estado. Además es Miembro de la Junta Rectora del Instituto de España Académico de Número de la Real de Ciencias Económicas y Financieras, Académico de Número de la Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y Profesor honorífico del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

Manuel Pizarro (Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España)
10:30
Sesión General 2

Sostenibilidad: por qué es una disrupción y qué rol juega el auditor interno

Ponentes
Ponentes
Alberto Andreu (Associate Professor de la School of Economics and Business Administration. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Presidente de DIRSE, Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, ASG)

Alberto Andreu en su faceta académica, en la Universidad de Navarra, es Director Ejecutivo de los Master de Recursos Humanos, Associate Professor de la School of Economics and Business Administration; profesor del master de Reputacion Corporativa; y profesor invitado del Programa de Liderazgo Social de IESE. También es Visiting Professor de la Universidad de Piura (Perú); y miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Economic and Business Ethics de la Universidad Pontificia de Comillas.

Andreu es experto en definir el propósito de las compañías y alinear las organizaciones en procesos de transformación a través de funciones como Sostenibilidad, RSC Marca / Identidad Corporativa, y Organización / Cultura Corporativa. Tiene gran experiencia armonizando valores, principios y los objetivos de negocio con el funcionamiento diario de las compañías.

Alberto Andreu (Associate Professor de la School of Economics and Business Administration. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Presidente de DIRSE, Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, ASG)
Vídeos
Vídeos
52:52

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión General...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Alberto Andreu

11:30
Café / Networking
12:00
Sesión Paralela 1.2

Auditoría Interna en el proceso de comunicación y reporting ESG

Ponentes
Ponentes
Lucía Fernández (Directora de Auditoría Interna. ALSA)

Lucía Fernández es Responsable de Auditoría Interna en Grupo Alsa, perteneciente al Grupo National Express (UK). Durante sus más de 15 años de carrera profesional en el Grupo, ha formado parte de diferentes departamentos, tanto a nivel nacional como internacional, adquiriendo un profundo conocimiento de los procesos y actividades de Alsa. Lucía ha sido responsable financiera en Suiza y Portugal, antes de asumir su rol como Responsable de Auditoría Interna. Actualmente sus principales funciones se centran en definir y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna de Grupo Alsa, además de colaborar con el departamento de Auditoría Interna de National Express, asumiendo funciones de coordinación y supervisión de los trabajos de auditoría definidos desde la Matriz. Dado su amplio conocimiento y experiencia en la organización, actúa como asesor de confianza para la Dirección del Grupo cuando es necesario, en ámbitos como por ejemplo Cumplimiento o Gestión de Riesgos.

Lucía Fernández (Directora de Auditoría Interna. ALSA)
Enric Doménech (Socio responsable nacional de la división de Risk & Advisory Services y ESG. BDO)

Enric Doménech es Socio de BDO, responsable de la división de Risk & Advisory Services (RAS) y ESG a nivel nacional y miembro del Steering Committee de BDO RAS Internacional, habiendo dedicado sus más de 30 años de carrera profesional al campo de la auditoría y la consultoría, siendo especialista en Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo. Su trayectoria ha estado siempre vinculada a grandes empresas y grupos multinacionales, donde ha dirigido numerosos proyectos de auditoría interna y consultoría en materia, entre otras, de Gobierno corporativo, Transparencia e Información no financiera. Ha impartido cursos y ponencias técnicas en materia de auditoría interna y gestión de riesgos, y participado en eventos y jornadas en diferentes foros de expertos, nacionales e internacionales y en cursos y seminarios de Transparency International España. Es miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y del BDO ESG International Working Group.

Enric Doménech (Socio responsable nacional de la división de Risk & Advisory Services y ESG. BDO)
Pablo Aragoneses (Director de la división de Risk & Advisory Services y ESG. BDO)

Director de la división de Risk & Advisory Services (RAS) y ESG de BDO, con más de 12 años de experiencia en el campo de la consultoría, siendo especialista en materia de Auditoría Interna, Control Interno y ESG, gracias a su participación en multitud de proyectos relacionados con la auditoría interna de procesos, gestión de riesgos, control interno y cumplimiento normativo. Cabe destacar su amplio conocimiento técnico en la realización de auditorías internas de procesos, así como de sistemas de gestión de riesgos, de modelos de control interno, y de ámbitos ESG, en concreto, asociados a la definición y monitorización de objetivos estratégicos, comunicación, reporting. Ha liderado y gestionado proyectos de auditoría interna para grandes y medianas empresas, tanto del ámbito nacional como internacional, y de sectores diversos como Transporte y Logística, Real Estate, TMT, o Sector Público, entre otros.

Pablo Aragoneses (Director de la división de Risk & Advisory Services y ESG. BDO)
Vídeos
Vídeos
48:17

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión Paralel...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Lucía Fernández y 2 más

12:45
Sesión Paralela 2.1

El rol de Auditoría Interna en la gestión de incidentes de ciberseguridad

Ponentes
Ponentes
Rosa Sánchez (Directora de Auditoría Interna, Control y Riesgos en Enagás)

Nos hablará sobre el rol de auditoría interna en el reporte CSRD, su papel en la revisión de indicadores, y su rol de asesor reforzando el modelo de control SCIIS implementado a la nueva normativa.

Rosa Sánchez (Directora de Auditoría Interna, Control y Riesgos en Enagás)
Santiago Valero (Auditor Interno IT. ENAGÁS)

Santiago Valero es Ingeniero de Sistemas, y desde marzo de 2020 es Auditor Interno de TI en ENAGÁS.

Es miembro de las Comisiones de Seguridad y Riesgos, y colaborador con ISACA Internacional en la traducción al español de la certificación CDPSE.

También colabora como Teaching Assistant en la Universidad de Chicago, en el curso “Inteligencia Artificial y Data Science para Directivos”.

Entre sus certificaciones cuenta con:
Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE), ISACA (2021).
Lead Auditor ISO 27001 – Seguridad de la Información, BSI (2019).
Lead Auditor ISO 22301 – Continuidad de Negocio, BSI (2018).
Lead Auditor ISO 20000 – Gestión de Servicios IT, PrevenSystem (2016).
ITIL Foundation V3, Grupo Arelance (2013).
Introduction to CMMI for Development V1.3, Carnegie Mellon University (2011).
Service Supplement to CMMI for Development, CMMI Institute (2013).

Santiago Valero (Auditor Interno IT. ENAGÁS)
Vídeos
Vídeos
39:49

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión Paralel...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Rosa Sánchez y 1 más

13:30
Almuerzo
15:30
Sesión General 3

Metaverso: ¿estamos preparados?

Ponentes
Ponentes
Rafael Bonnelly (Fundador y CEO. EVVELAND Metaverse y Buskeros)

Rafael Bonnelly Ricart es emprendedor e inversor en proyectos innovadores relacionados con las nuevas tecnologías, donde se ha convertido en uno de los principales expertos utilizando las herramientas del blockchain, Web3 y el metaverso. Inició su carrera profesional en medios de comunicación trabajando para el New York Times y McClatchy Newspapers, además de ser asesor y miembro del directorio de importantes grupos editoriales iberoamericanos. Formó parte del equipo fundador de Terra, donde fue vicepresidente de contenidos y participó activamente en la salida a bolsa de la empresa y la compra del buscador Lycos. Actualmente está al frente del portal de empleo buskeros.com y de la plataforma de metaverso Evveland. Vive a caballo entre Madrid y Miami, donde tienen la sede sus empresas. Es autor de varias publicaciones sobre el impacto de la tecnología en las personas y la sociedad.

Rafael Bonnelly (Fundador y CEO. EVVELAND Metaverse y Buskeros)
Vídeos
Vídeos
56:48

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión General...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Rafael Bonnelly

16:30
Sesión Paralela 3.1

Aplicación de blockchain en el trabajo de Auditoría Interna. La experiencia de Telefónica

Ponentes
Ponentes
Javier Sánchez-Rico (Director de Auditoría Interna Corporativa. TELEFÓNICA)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Auditoría. Actualmente ocupa el cargo de Director en Auditoría Interna Corporativa de Telefónica, S.A, compañía matriz del Grupo Telefónica. Con 24 años de experiencia en diferentes ámbitos de las actividades de Auditoría Interna incluyendo, entre otras, las siguientes funciones: la supervisión del Control Interno sobre el Reporte Financiero (en cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley), la coordinación del Marco Normativo Corporativo (en el que se establecen las normas internas de aplicación en las empresas de Telefónica), el desarrollo del modelo para la supervisión de la Gestión de Riesgos Corporativos (ERM) y la coordinación de los proyectos de Digitalización de Auditoría Interna.

Javier Sánchez-Rico (Director de Auditoría Interna Corporativa. TELEFÓNICA)
Vicente Montaño (Gerente en el área de Monitorización Continua en Auditoría Interna Corporativa. TELEFÓNICA)

Sevillano de nacimiento que estudió ingeniería informática de gestión en la universidad de Huelva. Ingeniero Informático en Telefónica. Actualmente ocupa el cargo de Gerente en el área de Monitorización Continua en Auditoría Interna Corporativa. Con más de 10 años de experiencia en diferentes ámbitos del desarrollo y mantenimiento de software y, desde hace 5 años, ejerce como Team Leader en el área. Actualmente está involucrado en el desarrollo de las iniciativas de digitalización del área y responsable de un equipo de trabajo de 10 personas con perfiles Data Science y Fullstack Developers.

Vicente Montaño (Gerente en el área de Monitorización Continua en Auditoría Interna Corporativa. TELEFÓNICA)
Vídeos
Vídeos
38:53

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión Paralel...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

Javier Sánchez-Rico y 1 más

17:15
Sesión Paralela 4.1

Visión global de los riesgos en el Grupo BBVA

Ponentes
Ponentes
María Hurtado (Internal Audit Manager. BBVA)

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. En septiembre de 2011, se incorporó al Grupo BBVA, dentro del área de Auditoría Interna.

En los primeros años en BBVA, María entró a formar parte del área de auditoría de procesos, donde tuvo la oportunidad de llevar a cabo revisiones, tanto en España como a nivel internacional donde BBVA tiene presencia. El objetivo principal consiste en evaluar la gestión del riesgo y control en procesos relevantes de la organización, productos bancarios y aplicación de condiciones contractuales, etc. Asimismo, ha realizado auditorías financieras, sobre gobierno y marco de control, reporting regulatorio, así como revisiones de los Modelos de Riesgo para el cálculo de consumo de capital del Grupo.

Durante los últimos años, María se ha incorporado al equipo de Strategy&Performance de Auditoría Interna para liderar el proyecto de visión global de los riesgos del Grupo BBVA dentro del Plan Estratégico del Área. Adicionalmente, ha participado en el desarrollo y seguimiento del mismo, preparación de reporting de actividad a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, al Regulador, al Management y otros stakeholders, así como elaboración del presupuesto del área de Auditoría Interna.

María Hurtado (Internal Audit Manager. BBVA)
Mónica Menéndez (Responsable de la relación con las áreas holding de Riesgos, Finanzas, Control Interno y RRHH. BBVA)

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo. Es CIA y FRM. Lleva más de 22 años de carrera profesional en el departamento de Auditoría Interna del Grupo BBVA, donde empezó como auditora junior de riesgo de crédito. Tras haber liderado los equipos de Auditoría de Procesos, Auditoría Continua y Auditoría Financiera, en la actualidad es responsable de la relación con las áreas holding de Riesgos, Finanzas, Control Interno y RRHH, entre otras. Entre sus principales cometidos se encuentra la evaluación continua de los riesgos, la realización de la propuesta de plan anual y el seguimiento de las recomendaciones.

Mónica Menéndez (Responsable de la relación con las áreas holding de Riesgos, Finanzas, Control Interno y RRHH. BBVA)
Vídeos
Vídeos
37:06

JORNADAS AUDITORIA INTERNA 2022 - Sesión Paralela 4...

Jornadas de Auditoría Interna 2022

María Hurtado y 1 más

Ponentes

Sponsors