XXI Jornadas de Auditoría Interna

XXI JORNADAS DE AUDITORÍA INTERNA

Le agradecemos su asistencia y confiamos en que la jornada haya sido de su interés.

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Jornadas de Auditoría Interna 2016

Ernesto Martínez Gómez

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Carlos Sanz-Pastor Revorio

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Sesión Paralela 5.2

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Pedro Moneo Laín

Agenda
16 noviembre
09:00
Bienvenida
Ponentes
Ponentes
Ernesto Martínez Gómez (Presidente del Instituto de Auditores Internos de España)
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13:40

Bienvenida

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Ernesto Martínez Gómez

09:05
Sesión General 1

Retos económicos y políticos globales para 2017

Ponentes
Ponentes
Federico Steinberg (Investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano)
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46:01

Sesión General 1

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Federico Steinberg

10:00
Sesión Paralela 1.1. Procesos de Transformación Digital y la estrategia de Gestión de Riesgos, Control Interno y Auditoría Interna. La experiencia de Telefónica

La Gestión de Riesgos se concibe como un elemento preventivo de control interno que favorece la consecución de los objetivos y la sostenibilidad de las organizaciones. Su aportación resulta especialmente relevante en el contexto actual, marcado por una aceleración de los cambios, las nuevas tecnologías y un entorno cada vez más global y, surgiendo nuevos retos y oportunidades para las compañías, que requieren nuevos mecanismos de respuesta desde Auditoría Interna.

Ponentes
Ponentes
Ana Isabel Jiménez Jiménez (Gerente de Gestión de Riesgos en Telefónica)
Javier Sánchez-Rico Justo (Director de Gestión de Riesgos y modelo de Control Interno en Telefónica)
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55:33

Sesión Paralela 1.1

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Ana Isabel Jiménez Jiménez y 1 más

11:00
Coffee Break
Coffee Break
11:30
Sesión Paralela 2.2. "SALIR A BOLSA": Afrontar el reto del gobierno y control interno de los mercados de capitales

La alternativa de acudir al mercado es una opción cada vez mas presente para las compañías. Sin embargo el proceso a seguir es poco conocido. En la sesión se analizará la hoja de ruta y las exigencias desde el punto de vista de control a los que se deben someter las compañías que se preparan o toman la decisión de salir a bolsa.

Ponentes
Ponentes
Eduardo Díez-Hochleitner (Presidente de MASMOVIL)
Paulino García Suarez (Ha sido director durante 10 años de informes financieros y corporativos en la CNMV)
Noelle Cajigas (Responsable de mercados de capital en KPMG.)
Juan Sainz De Los Terreros (Director general de la asociación de empresas integrantes del MAB (AEMAB) y ex CFO de Facephi durante su salida a bolsa)
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01:07:49

Sesión Paralela 2.2

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Eduardo Díez-Hochleitner y 3 más

12:30
Sesión Paralela 3.1 AudiLeaks: La información confidencial de tu compañía está en Internet... y no lo sabes

En un mundo en el que los negocios dependen cada vez más del uso de información, empleados de todos los niveles de la organización pueden crear, acceder y compartir datos confidenciales a través de medios digitales cada vez más complejos. Los recientes casos Snowden, Falciani o Sony son solo algunos ejemplos de cómo el control de la información confidencial ha de convertirse en una tarea crítica dentro de todas las organizaciones.

Ponentes
Ponentes
Jesús Pinelo Jiménez (Responsable de Auditoría Interna España e Internacional en FERROVIAL)
José María Martínez Ruíz (Jefe de Auditoría de Sistemas en FERROVIAL)
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01:07:31

Sesión Paralela 3.1

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Jesús Pinelo Jiménez y 1 más

13:30
Comida
Comida
15:00
Sesión General 2: La comunicación como motor de la innovación en Auditoría Interna. La experiencia práctica de BBVA

El entorno actual está marcado por profundos cambios estructurales y organizativos en todos los sectores y, de forma muy directa, en el financiero. Los nuevos requerimientos regulatorios; el desarrollo de los entornos digitales; y las exigencias de los stakeholders obligan a los departamentos de Auditoría Interna a revisar sus modelos de trabajo y sus procedimientos.

Ponentes
Ponentes
Carlos Sanz-Pastor Revorio (Director del área de Strategy & Performance de Auditoría Interna BBVA)
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55:35

Sesión General 2

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Carlos Sanz-Pastor Revorio

16:00
Sesión Paralela 4.1 Riesgo de Compliance y el Registro de Grupos de Interés de la CNMC

Esta sesión se centrará en las figuras que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha puesto en práctica y pretende implementar a corto plazo, trasladando al ámbito público las mejores prácticas que desde hace tiempo han arraigado en el sector privado y el tercer sector en materia de buen gobierno y cumplimiento.

Ponentes
Ponentes
Juan José Pérez Rodríguez (Jefe de área del Departamento de Control Interno de la CNMC)
Carlos Balmisa García-Serrano (Director del Departamento de Control Interno de la CNMC)
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43:12

Sesión Paralela 4.1

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Juan José Pérez Rodríguez y 1 más

17:00
Coffee Break
Coffee Break
17:15
Sesión Paralela 5.2 La tecnología que viene. 10 tendencias emergentes según el MIT

¿ Qué pasaría si los robots pudieran aprender por sí mismos y compartir ese conocimiento entre ellos? Este y otros retos son cada vez más una realidad y se presentan de la mano del Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Ponentes
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Pedro Moneo Laín (World Economic Forum Young Global Leader 2016. Editor de MIT Technology Review y Harvard Business Review en Español. Fundador y CEO de Opinno)
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40:31

Sesión Paralela 5.2

Jornadas de Auditoría Interna 2016

Pedro Moneo Laín