Sesiones Paralelas

SESIONES PARALELAS

Agenda
3 noviembre
16:30
3.1 Aplicación de blockchain en el trabajo de Auditoría Interna. La experiencia de Telefónica
Ponentes
Ponentes
Javier Sánchez-Rico (Director de Auditoría Interna Corporativa. TELEFÓNICA)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Auditoría. Actualmente ocupa el cargo de Director en Auditoría Interna Corporativa de Telefónica, S.A, compañía matriz del Grupo Telefónica. Con 24 años de experiencia en diferentes ámbitos de las actividades de Auditoría Interna incluyendo, entre otras, las siguientes funciones: la supervisión del Control Interno sobre el Reporte Financiero (en cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley), la coordinación del Marco Normativo Corporativo (en el que se establecen las normas internas de aplicación en las empresas de Telefónica), el desarrollo del modelo para la supervisión de la Gestión de Riesgos Corporativos (ERM) y la coordinación de los proyectos de Digitalización de Auditoría Interna.

Javier Sánchez-Rico (Director de Auditoría Interna Corporativa. TELEFÓNICA)
Vicente Montaño (Gerente en el área de Monitorización Continua en Auditoría Interna Corporativa. TELEFÓNICA)

Sevillano de nacimiento que estudió ingeniería informática de gestión en la universidad de Huelva. Ingeniero Informático en Telefónica. Actualmente ocupa el cargo de Gerente en el área de Monitorización Continua en Auditoría Interna Corporativa. Con más de 10 años de experiencia en diferentes ámbitos del desarrollo y mantenimiento de software y, desde hace 5 años, ejerce como Team Leader en el área. Actualmente está involucrado en el desarrollo de las iniciativas de digitalización del área y responsable de un equipo de trabajo de 10 personas con perfiles Data Science y Fullstack Developers.

Vicente Montaño (Gerente en el área de Monitorización Continua en Auditoría Interna Corporativa. TELEFÓNICA)
17:15
4.1 Visión global de los riesgos en el Grupo BBVA
Ponentes
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María Hurtado (Internal Audit Manager. BBVA)

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. En septiembre de 2011, se incorporó al Grupo BBVA, dentro del área de Auditoría Interna.

En los primeros años en BBVA, María entró a formar parte del área de auditoría de procesos, donde tuvo la oportunidad de llevar a cabo revisiones, tanto en España como a nivel internacional donde BBVA tiene presencia. El objetivo principal consiste en evaluar la gestión del riesgo y control en procesos relevantes de la organización, productos bancarios y aplicación de condiciones contractuales, etc. Asimismo, ha realizado auditorías financieras, sobre gobierno y marco de control, reporting regulatorio, así como revisiones de los Modelos de Riesgo para el cálculo de consumo de capital del Grupo.

Durante los últimos años, María se ha incorporado al equipo de Strategy&Performance de Auditoría Interna para liderar el proyecto de visión global de los riesgos del Grupo BBVA dentro del Plan Estratégico del Área. Adicionalmente, ha participado en el desarrollo y seguimiento del mismo, preparación de reporting de actividad a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, al Regulador, al Management y otros stakeholders, así como elaboración del presupuesto del área de Auditoría Interna.

María Hurtado (Internal Audit Manager. BBVA)
Mónica Menéndez (Responsable de la relación con las áreas holding de Riesgos, Finanzas, Control Interno y RRHH. BBVA)

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo. Es CIA y FRM. Lleva más de 22 años de carrera profesional en el departamento de Auditoría Interna del Grupo BBVA, donde empezó como auditora junior de riesgo de crédito. Tras haber liderado los equipos de Auditoría de Procesos, Auditoría Continua y Auditoría Financiera, en la actualidad es responsable de la relación con las áreas holding de Riesgos, Finanzas, Control Interno y RRHH, entre otras. Entre sus principales cometidos se encuentra la evaluación continua de los riesgos, la realización de la propuesta de plan anual y el seguimiento de las recomendaciones.

Mónica Menéndez (Responsable de la relación con las áreas holding de Riesgos, Finanzas, Control Interno y RRHH. BBVA)

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